合肥百货内控存重大缺陷 未对子公司财务管理等实施有效控制

来源: 和讯网2018-07-30 14:49:16
  

安徽证监局公布对合肥百货大楼集团股份有限公司(简称“合肥百货”)采取责令改正监管措施的决定。

决定显示,近期,安徽证监局对合肥百货进行了现场检查。经查,发现合肥百货岗位设置、权限管理等内部控制制度设计存在漏洞;部分岗位人员配备不足,不相容职务分离制度、公司储值卡管理办法等制度执行不到位;未对子公司财务管理、人员管理等方面实施有效的控制,未及时发现和纠正子公司存在的问题。

安徽证监局指出,合肥百货未建立健全和有效实施内部控制,内部控制存在重大缺陷。

安徽证监局表示,上述情况违反了《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)第二十九条等规定,根据《上市公司现场检查办法》(证监会公告〔2010〕12号)第二十一条的规定,安徽证监局决定,对合肥百货采取责令改正的行政监管措施,并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况记入诚信档案。并要求合肥百货应采取有效措施进行改正,于收到本决定书后30日内向提交书面整改报告。

关键词: 合肥百货 对子 财务管理

责任编辑:sdnew003

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